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上海联众网络信息股份有限公司9月2日上会 [复制链接]

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一、技术及创新风险

(一)核心技术泄露风险作为知识和技术密集型的高新技术企业,截至目前公司拥有多项核心技术,包括数字化病案制作技术、图像质量自动检查技术、数字化病案制作防漏页技术、联众DRGs分组器、手术分级系统和重点病种/术种分组器等核心技术,是公司产品核心竞争力的重要组成部分,同时公司还拥有计算机软件著作权项。自成立以来公司一直高度重视核心技术的保护,但仍存在由于非法竞争或人员流失等不利因素导致核心技术泄密的风险。如果出现核心技术或代码泄露,将对公司的业务开展造成不利影响。(二)技术更新及新产品开发风险公司聚焦医疗信息化领域,为医疗管理部门、医院等提供无纸化病案、DRGs绩效考核及其他医疗软件和服务,包括数字化病案服务、DRGs质量评价(平台版)服务、DRGs绩效分析(院内版)软件和服务、医院信息系统(HIS)、电子病历系统(EMR)等。近年来,随着数字化病案服务行业竞争加剧、医疗信息化领域的上市公司对无纸化病案系统的持续投入、医院对绩效考核的要求不断深入,如果公司不能及时、有效开发更多与最新技术路线相适应的、满足客户需求的无纸化病案系统、DRGs绩效考核产品或其他医疗软件,将会对公司的核心竞争力与盈利能力造成不利影响。(三)技术人员流失的风险作为技术和知识密集型企业,了解医院的信息化建设及管理需求、掌握行业知识的技术人才,是公司保持技术领先和整体竞争力的关键投资者在评价本次发行的股票时,除招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度排序,并不表示会依次发生。上海联众网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-25所在。近年来,医疗信息化领域的上市公司对无纸化病案系统持续投入,并有向DRGs绩效考核领域渗透的趋势。如上市公司凭借资金优势等在DRGs绩效考核、无纸化病案系统领域持续扩张,公司可能面临技术人员流失、创新能力和技术开发能力削弱的风险。

二、经营风险

(一)客户需求变化风险公司无纸化病案业务通过自主研医院病案无纸化,并提供数据应用分析平台,实现病案管理科学化。公司基于信息技术、ICD编码、统计学、医学知识及经验自主研发了DRGs绩效考核产品,医院的医疗质量、重点专科、等级评审和医师职称评定等测评提供数据支撑;为医院对科室、医疗组和医生等进行绩效考核提供解决方案和工具。公司其他医疗软件业务主要为妇产科、医院提供电子病历和全院性信息管理系统,助力建设有医院。随着医疗信息化行业的不断发展,行业政策和下游客户需求可能发生变化,如果公司不能及时挖掘或捕获客户需求变化,开发出满足客户需求的产品,则可能对公司的生产经营产生重大不利影响。(二)数字化病案服务供应商管理风险承接无纸化病案业务后,公司存在向第三方采购数字化病案制作服务的情形。报告期内,公司向数字化病案服务供应商的采购金额分别为.35万元、1,.86万元和.96万元,占营业成本的比例分别为8.42%、13.27%和4.15%。虽然公司已经建立了较为完善的供应商选择制度和制作过程监控机制,未来若出现因供应商的原因造成病案制作质量不符合要求等情形,可能增加公司整改成本,并对公司声誉造成不利影响。(三)业绩季节性波动及季度亏损风险公医院,医院采购活动执行预算管理制度,预算审批通常集中于上半年,项目验收在下半年较为集中。报告期内,公司主营业务收入分季节情况如下:上海联众网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-26单位:万元项目年度年度年度金额占比金额占比金额占比第一季度4,..28%2,..76%3,..17%第二季度6,..56%2,..40%3,.6.15%第三季度5,..38%7,..96%5,..09%第四季度15,..78%12,..89%9,..59%合计31,..00%25,..00%21,..00%如上表所示,公司的主营业务收入上半年较少,下半年尤其是第四季度收入较高。年至年公司第三、第四季度实现的主营业务收入合计分别为15,.89万元、20,.39万元和20,.78万元,占比合计分别为69.68%、79.85%和66.16%,公司业绩存在季节性波动风险。报告期内,公司第一季度实现的主营业务收入分别为3,.84万元、2,.09万元及4,.95万元。公司第一季度收入相对较少,存在季度亏损风险。(四)DRGs绩效考核市场竞争风险在医院绩效考核改革的背景下,进入DRGs绩效考核领域的上市公司可能不断增加,尤其是从事DRGs医保支付的上市公司。上市公司凭借资金优势等,可能对公司在DRGs绩效考核领域的竞争优势形成较大冲击,公司面临技术、市场拓展的双重挑战。如果公司不能准确把握国家政策方向和客户需求升级机遇,持续加强和提升人才和技术储备、市场拓展等,满医院不断深化的医疗信息化应用需求,则可能在日益激烈的市场竞争中丧失竞争优势,对公司经营产生不利影响。(五)业务规模较小的风险截至年末公司总资产为33,.13万元,净资产为20,.80万元。报告期内公司分别实现营业收入21,.28万元、25,.73万元和31,.21万元,实现净利润3,.73万元、5,.94万元和6,.89万元。受制于资产规模、业务规模约束,公司可能面临经营业绩不稳定、业务结构变动、与客户谈判能力较弱等经营风险。同时,如果多个重大项目出现实施进度不达预期或回款风上海联众网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-27险,将会对公司当期经营业绩产生不利影响。

三、内控风险

(一)实际控制人不当控制的风险本次发行前,公司实际控制人项以松、刘勇、许炜、叶进、黄胜超和钱宏伟合计直接持有公司82.65%股份,项以松通过上海朋韶间接控制公司5.00%的股份,上述六人合计控制本次发行前公司87.65%股份。本次发行上市成功后,实际控制人仍将保持控制地位。若公司实际控制人利用其控制地位,通过在股东大会上行使表决权,对公司的经营、人事任免等决策作出影响,可能作出有利于实际控制人但不利于公司及其他股东利益的决策,对公司生产经营造成一定影响。(二)实际控制人共同控制稳定性的风险公司实际控制人项以松、刘勇、许炜、叶进、黄胜超和钱宏伟在公司中均担任董事或重要管理职务,共同控制公司。上述六人于年7月签署《股东一致行动协议书》,约定在处理有关公司经营发展、需经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动,协议有效期至公司上市之日起五年。协议有效期满后,若上述六人未达成新的一致行动协议或根据实际需要减持股份退出公司管理层,将对公司稳定性及治理的有效性造成一定的不利影响。(三)未来规模扩张引致的管理风险报告期各期末,公司资产总额分别为21,.53万元、26,.09万元和33,.13万元,报告期各期营业收入分别为21,.28万元、25,.73万元和31,.21万元。本次发行完成、募集资金投资项目投产后,公司的经营规模、人员数量等将进一步扩大,公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将随之增加。若公司无法在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度,全面提升管理水平,将可能存在因管理能力不足而影响公司稳定、健康、可持续发展的风险。

四、财务风险

(一)应收账款回收的风险随着公司业务快速发展,营业收入规模扩大,应收账款余额逐渐增加。报告期各期末公司应收账款余额分别为13,.99万元、15,.18万元和20,.63万元,占同期公司营业收入的比例分别为61.78%、62.11%和66.86%。公司客户主要为医院,整体信用状况良好。但医院回款受结算审批和资金拨付进度的影响较大,随着公司对该等客户业务规模扩大,应收账款账面价值亦随之增长,可能存在不能及时收回甚至发生坏账的风险。(二)存货减值的风险公司存货主要由在产品和库存商品构成,其中库存商品占比较高。库存商品为已完成数字化制作尚未确认收入的数字化病案,在产品主要核算未交付验收的其他医疗软件和无纸化病案系统项目。报告期各期末公司存货账面价值分别为5,.08万元、4,.16万元和3,.77万元,占期末流动资产的比例分别为25.05%、18.78%和10.91%。随着公司业务规模不断扩大,存货金额可能将进一步增加,进而对公司营运资金造成一定压力。报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为.16万元、.46万元和.85万元,主要为对库存商品计提的跌价准备。如果客户对数字化病案长期未验收,则存在存货跌价的风险,进而对公司盈利能力造成不利影响。(三)经营活动现金流量波动风险报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,.13万元、5,.54万元和3,.77万元。随着公司营业收入规模扩大,存货和应收账款随之增加,且公司销售回款与采购付款、支付员工薪酬存在时间差异,导致报告期各期经营活动产生的现金流量净额产生较大波动。如果未来公司营业收入保持持续快速增长,但客户预算紧张、客户回款速度放缓,可能导致公司经营活动产生的现金流量大幅波动,进而对公司持续经营造成不利影响。上海联众网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-29(四)毛利率波动的风险公司聚焦医疗信息化领域,为医疗管理部门、医院等提供无纸化病案、DRGs绩效考核及其他医疗软件和服务。报告期内公司主营业务毛利率分别为56.88%、60.48%和58.30%,主营业务毛利率受收入结构和各类产品、业务毛利率变化的影响。一方面若未来行业竞争持续加剧,可能导致公司毛利率下滑;另一方面公司可能根据行业政策导向及自身战略发展需要调整产品、业务结构,亦会导致主营业务毛利率发生波动。(五)税收优惠政策变化风险根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[]号)文件,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告年第39号)第七条规定,自年4月1日至年12月31日,公司及子公司迪麦瑞可享受增值税进项税额加计10%扣除的优惠政策。年11月24日,公司取得了编号为GR30708的高新技术企业证书,年至年减按15%的税率缴纳企业所得税。年10月28日,公司取得了编号为GR31514的高新技术企业证书,年至年减按15%的税率缴纳企业所得税。公司所享受的企业所得税和增值税税收优惠政策属于国家的长期鼓励政策,但如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化,或公司不再具备享受上述优惠政策的条件,将会对公司业绩产生一定影响。

五、募投资金投资项目风险

(一)募投项目效益风险公司本次募集资金计划投资于“DRGs绩效考核和智能编码系统升级项目”等项目,拟使用募集资金投入58,.57万元。若项目实施过程中,外部环境出现重大变化或公司推出的新产品未能很好满足市场需求,将可能出现由于募集资金投资项目预期收益无法实现、资产折旧及摊销费用大幅增加,而导致公司上海联众网络信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-30未来利润下滑的情形。(二)净资产收益率下降风险报告期内公司加权平均净资产收益率(按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算)为33.06%、45.49%和35.65%。公司本次拟公开发行股票不超过2,万股,本次发行完成后,公司的总股本及净资产均将大幅增加。同时,募集资金投资项目建设需要一定的周期,且预期产生的效益存在一定不确定性。因此,本次发行完成后,公司的加权平均净资产收益率存在短期内下降的风险,公司即期回报将被摊薄。

六、新冠疫情导致公司经营业绩波动的风险

公司主要办公地址位于上海,年3月以来上海新冠疫情反复,对公司员工出勤、出差等日常工作造成一定影响,部分客户招投标活动因疫情防控影响延期或取消。如果未来疫情持续反复或蔓延,可能对公司生产经营造成不利影响。此外,公司客户及潜在客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响,延迟采购公司产品或推迟支付公司款项,将对公司的货款收回、市场拓展、生产经营等造成不利影响。七、发行失败风险公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市,发行结果受宏观经济、二级市场预期、投资者心理因素等多重因素的影响,可能存在由于发行认购不足或其他原因导致发行失败的风险。

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